Paulo Henrique Martins Dias
Endereço residencial: Itajaí, SC, Brasil, 47 anos
Celular: (13) 98138-6510 / (47) 99247-1657
LinkedIn: http://br.linkedin.com/in/paulohmdias
Email: pauloh.dias73@gmail.com
OBJETIVO: Auditoria/Compliance/Controles Internos/Riscos
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
- Experiência de mais de 25 anos em Auditoria Interna, Compliance, Controles Internos de grandes empresas nacionais e multinacionais, exercendo funções de liderança com vivência internacional e subordinação direta ao Conselho de Administração, CEO e Comitê de Auditoria com vivência nos segmentos de Siderurgia, Mineração, Energia, Metalurgia, Varejo, Alimentos, Construção Civil, Químico, Agronegócios e Serviços, Turismo e Logística.
- Experiência na criação de Comitê de Auditoria e Ética.
- Palestrante de Conferências e Seminários em temas como Fraudes Corporativas, Gestão de Riscos e Auditoria Interna.
- Experiência na Gestão e execução de projetos de Estruturação e Criação do Departamento de Auditoria Interna, Compliance, Controles Internos, Gerenciamento de Riscos Corporativos. Estabelecimento de estrutura de Controles baseados no COSO, COBIT e ISACA.
- Condução de Projetos de reestruturação de processos financeiros, contábeis, administrativos e operacionais visando a eficiência de processo, redução de custos e otimização.
- Consultoria e Assessoria em Finanças, Controladoria, Gestão e Planejamento Estratégico, Orçamento Empresarial, Indicadores de Desempenho, Due Diligence, Governança Corporativa, Gestão de Processos, Sistemas de Informação e Gestão de Recursos Humanos e especializado em Recrutamento de profissionais para Finanças, Controladoria e Auditoria.
- Desenvolvimento de Programas de Compliance para aderência a Lei Anticorrupção, Act Bribery e FCPA, abrangendo Códigos de Éticas, Políticas Anticorrupção, e sua disseminação através de treinamentos de conscientização na corporação, Estruturação de Canais de Denúncia e processo de Due diligence.
- Coordenação de Equipes para implementação, sistematização de controles e revisão de processos para atendimento da Lei Sarbanes- Oxley (SOX).
- Grande experiência na condução de trabalhos associados à investigação de fraudes corporativas tendo desenvolvido e implementado metodologia própria.
- Participação e Avaliação de processos e projetos de implantação/atualização do sistema SAP/R3 (Ex-membro da ASUG-Associação das Empresas Usuárias do SAP) e Protheus-Totvs;
FORMAÇÃO
Universidade de São Paulo-USP Ribeirão Preto, Brasil
MBA Gestão Estratégica, 05/2015
Universidade Católica de Santos Santos, Brasil
Administração de Empresas, 11/1996
Institute of Internal Audit – IIA São Paulo, Brasil
Certificado Risk Management and Assurance, 06/2013
IDIOMAS
Inglês e Espanhol Avançado
EXPERIÊNCIA
GOMES DA COSTA ALIMENTOS S.A. Itajaí/SC, Brasil
06/18 | atual Auditor de Riscos e Compliance
Empresa Multinacional Espanhola do setor de alimentos e varejo pertencente ao Grupo Calvo na produção de conservas em pescados (Atum e Sardinha) com faturamento global de 575 milhões de Euros
- Estruturação do Programa de Compliance envolvendo: revisão e treinamento do novo Código de Ética, Política Anticorrupção, Política de Conflitos de Interesses, Política de Doações e bonificações, Política de Punicões, Política de Gestão e Avaliação de Riscos e reestruturação e gestão do Canal de Denúncias, Due Diligence de Fornecedores e Investigação de Fraudes e irregularidades.
- Reestruturação e adequação do novo modelo de Políticas e Procedimentos de forma automatizada
- Implantação de Metodologia para Gestão e Avaliação de Riscos
- Planejamento e Execução do Plano Auditoria Interna
- Reporte para o CEO no Brasil e ao Comitê de Compliance e Auditoria na Espanha
Auditoria-Compliance-Finanças-Controladoria Consultoria Autônoma Santos/SP
04/15 | 05/18 Consultor
Consultoria e Assessoria em Auditoria, Compliance, Controles Internos, Prevenção de Fraudes, Avaliação de Riscos, Finanças, Controladoria, Gestão e Planejamento Estratégico, Orçamento Empresarial, Indicadores de Desempenho, Governança Corporativa, tendo prestado serviços em empresas do ramo de Varejo, E-commerce, Serviços, Manufatura, Turismo e Logística.
UNIPAR CARBOCLORO S.A. São Paulo/SP, Brasil
09/14 | 03/15 Líder de Auditoria Interna
Indústria Química uma das líderes de mercado com faturamento aproximado de R$ 900 milhões com ações no Nível 1 de Governança da Bolsa de Valores.
- Implantação do Departamento de Auditoria Interna com subordinação direta ao Conselho de Administração.
- Formatação do Comitê de Ética
- Desenvolvimento de Programa de Compliance
- Desenvolvimento do Canal de Denúncias
- Reestruturação e adequação do novo modelo de Políticas e Procedimentos
- Implantação de Metodologia para Gestão de Riscos
ALUBAR METAIS E CABOS S.A. Barcarena/PA, Brasil
09/11 | 08/14 Gerente de Auditoria Interna
Umas das três maiores indústrias atuante no segmento de Siderurgia, Metalurgia e Energia, produtora de cabos de alumínio, cobre e fornecimento de soluções de energia para empresas do segmento de geração, transformação e distribuição de energia com faturamento aproximado de R$ 600 milhões com sede no Pará.
- Implantação do Departamento de Auditoria Interna com subordinação direta ao Conselho de Administração /Comitê de Auditoria e orçamento de R$ 1 milhão anual gerando mais 400 oportunidades de melhorias de processos.
- Formatação do Comitê de Auditoria
- Assessoramento do Conselho de Administração no fortalecimento da Governança Corporativa
- Desenvolvimento de Programa de Compliance
- Desenvolvimento do Canal de Denúncias
- Mapeamento e Avaliação de Riscos e Controles Internos no método COSO/COBIT
- Condução de Projetos de reestruturação de processos financeiros, contábeis, administrativos e operacionais visando a eficiência de processo, redução de custos e otimização
- Elaboração do Plano Anual de Auditoria para todas as empresas do Grupo (escopo e honorários) e submeter à aprovação do Conselho de Administração;
VETORIAL SIDERURGIA E MINERAÇÃO Campo Grande/MS, Brasil
02/11 | 09/11 Gerente de Auditoria
Umas das maiores produtoras de ferro-gusa e minério de ferro atuante no segmento de Mineração, Siderurgia e Logística com faturamento aproximado de R$ 400 milhões com sede no Campo Grande/MS.
- Implantação do Departamento de Auditoria Interna com subordinação direta ao CEO e orçamento de R$ 1 milhão
- Assessoramento no fortalecimento da Governança Corporativa
- Mapeamento e Avaliação de Controles Internos e Riscos no método COSO/COBIT
- Liderar os projetos / ações para atendimento das políticas de negócio e das normas de segurança da informação estabelecidas pelo Grupo (exemplo, confidencialidade, integridade, acesso e etc);
- Preparar / discutir Plano Anual de Auditoria para todas as empresas do Grupo (escopo e honorários) e submeter à aprovação do CEO;
- Condução de Projetos de reestruturação de processos financeiros, contábeis, administrativos e operacionais visando a eficiência de processo, redução de custos e otimização;
GERDAU S.A. São Paulo/SP, Brasil
05/02 | 07/10 Coordenador de Auditoria Interna
Uma das maiores produtoras de aços do mundo com faturamento global aproximado de R$ 40 bilhões e presente em 14 países e 45 mil colaboradores atuante nos Segmentos de Siderurgia, Mineração, Energia, Varejo, Construção Civil e Financeiro.
- Liderança e realização de Auditoria interna nos principais processos de negócio de unidades do Brasil e América Latina cumprindo todas as etapas desde o Planejamento, Execução e emissão de relatório final de auditoria com reporte a Alta Administração;
- Responsável pela elaboração e implantação de metodologia de apurações de denúncias e auditorias de fraudes através do Canal de Denúncias;
- Coordenação de Equipes na Implantação do Projeto para atendimento dos requisitos da Lei Sox;
- Mapeamento e Avaliação de Controles Internos e Riscos por meio COSO/COBIT;
- Desenvolvimento e coordenação de trabalhos de Auditoria Interna para as equipes da Colômbia e Venezuela.
- Participação em Projeto Global para padronização de processos e sistemas em Nível Mundial em única plataforma SAP ECC 6.0 validando os principais riscos do negócio.
- Condução de Projetos de reestruturação de processos financeiros, contábeis, administrativos e operacionais visando a eficiência de processo, redução de custos e otimização;
SEW EURODRIVE BRASIL Ltda. Guarulhos/SP, Brasil
12/00 | 03/02 Auditor Interno
Empresa Global atuante no Segmento de Indústria e Varejo de Motores e Redutores com faturamento global aproximado de R$ 9 bilhões e presente em 48 países e 16 mil colaboradores.
VALE Fertilizantes S.A. Cubatão/SP, Brasil
12/94 | 04/00 Auditor Interno
Unidade de negócio da VALE S.A. na produção de produtos Químicos, Agronegócio (Fertilizantes) e Mineração com mais de 3000 colaboradores e faturamento de R$ 3 bilhões.